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发表于:2018/1/25 15:13:13  点击数:10次 棚户区改造项口内部审计分析

一、棚户区改造的经费使用特征 棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。插花地是指两个行政管理区之间没有明确归属的地域。它处于政府的管理真空,存在许多管理方面的问题,给棚改带来很多难题……

发表于:2018/1/25 15:01:57  点击数:10次 审计在消防部队财务监管的作用

摘要:现阶段我国的经济水平得到了迅速提高,在各方面的建设发展也有着很大进度,消防部队是保障社会安全和谐的重要力量,保障其良好发展就显得比较重要。消防部队的财务监督过程中,通过审计的强化,对保障财务管理质量就有着积极意义。本文主要就消防部队……

发表于:2018/1/25 14:59:36  点击数:10次 行政事业单位内部经济责任审计对策

摘要:我国审计工作的一个重要内容是进行内部审计,内部审计尤其对行政事业单位的影响重大,因为行政事业单位的性质属于公益性,而且不是以经济利益为目标,它的经营主要是为了服务于社会大众,其资金的使用大都是国家财政的拨款,所以说做好行政事业单位的……

发表于:2018/1/25 14:59:18  点击数:10次 地勘单位内部控制审计对策

摘要:内部控制审计的开展一般都是为了进行被审计单位内部控制效果评价而开展的,长期以来这种审计过程被普遍使用于企业之中,而随着我国经济的不断发展,这种审计方式也开始进入到一些单位之中,如地勘单位。当前,地勘单位强化内部控制审计存在一些薄弱环……

发表于:2018/1/25 11:39:03  点击数:12次 审计报告质量着力点的思考

摘要:随着资本市场改革与发展,政府部门、监管机构对注册会计师执业质量提出了更高要求。然而,从实际情况来看,在审计的过程当中,由于受到各种因素的影响,当前审计报告撰写中存在立场错位、约定书草率、委托越位等问题,为降低审计风险,在撰写审计报告……

发表于:2018/1/5 8:11:29  点击数:26次 强化审计问题整改提升从严治企成效

摘要:依法从严治企是对企业长期而艰巨的任务,只有坚持依法治企,才能有效解决企业管理中存在的突出问题,推动和保障公司持续、健康发展。国有企业审计工作通过强化审计问题整改,建设审计问题整改机制体系,全方位、多角度促进审计成果运用,提升审计问题……

发表于:2018/1/5 8:11:09  点击数:61次 企业内部控制审计优化策略

摘要:随着供给侧结构性改革的日益深化,内部职能优化逐渐成为企业获取持续发展竞争优势的重要途径。内部控制审计作为企业内部的典型职能,其有效性直接决定了企业的内部管理效能与外部拓展动力。近年来信息化渗透与“三去一补”政策为企业内部控制审计提出……

发表于:2017/12/28 15:35:07  点击数:41次 公路工程计量与变更管理方法

摘要:首先对公路工程计量与变更管理进行研究。然后以当前公路工程计量与变更管理工作开展的情况为基。岷辖昀吹氖导使ぷ骶,对计量与变更管理工作方式进行分析。最后提出相关公路工程计量与变更管理的方法措施,旨在提升公路计量与变更管理质量。 ……

发表于:2017/12/27 9:38:59  点击数:57次 公路工程建设审计工作分析

[摘要]审计工作属于相对独立而客观的确认与咨询活动,其主要目的是为了进一步提升活动价值和优化组织运营管理,借助科学有效的审计策略,评价且改善风险管理、控制与治理过程的效果,确保活动目标的实现。在公路建设工程项目中更需要借助于有效的审计工作……

发表于:2017/12/13 14:43:48  点击数:62次 电力工程造价审计难点与对策

[摘要]我国的电力行业在近年来有了突飞猛进的发展,关于电力工程造价审计的问题也越来越受到关注。目前在电力工程造价审计中还存在一定的问题,只有解决了这些问题才能更好地促进我国电力业的发展,实现电力工程造价审计的有效控制,让电力行业能够获得更……

发表于:2017/12/12 10:46:38  点击数:94次 工程审计对工程造价控制的应用

摘要:随着社会主义市场经济的不断深入发展,我国的综合国力在世界影响力也逐步凸显,人们生活水平的提高建筑行业也得到迅速发展。工程造价在建筑项目施工中是必不可少的环节,而工程审计又是工程造价中的重要组成部分,所以必须将工程审计应用于工程造价之……

发表于:2017/12/12 10:46:15  点击数:70次 把好工程审计质量关的措施

摘要:工程审计在建筑工程投资运行过程中属于一项科学、合理的增加投资效益、控制工程造价的手段,在工程建设管理审查过程中实施相应的工程审计流程,将审计行为严格规范、将审计质量有效提高,提高经济效益,使得业主与施工方双方做到公平、公正,节省建筑……

发表于:2017/12/12 10:44:13  点击数:60次 业绩考核制度对工程审计的影响

摘要:供电企业推行的业绩考核作为提升、优化企业管理的一种方式,理应起到推动、促进电网工程建设管理水平的作用,但在审计过程中发现业绩考核与工程管理并没有形成良好的化学反应。本文分析了供电企业业绩考核与工程审计之间的相互影响,提出了在当前业绩……

发表于:2017/12/8 10:30:04  点击数:67次 风险管控与内部审计在医院管理的作用

摘要:随着我国医疗体制的改革和不断推进,医疗资源配置逐步向市场化方面发展,医院的经营风险也在逐步增加,从而对医院的管理水平有了更高的要求。本文介绍了医院内部审计和风险管理中的关系,就内部审计在医院管理者出现的问题给出了一些建议,以供参考。……

发表于:2017/12/8 10:29:38  点击数:74次 内部审计在医院经济管理的作用

摘要:本文分析了医院的经济管理中实行内部审计的必要性,从医院经济管理角度分析了实行内部审计的意义,最后从严控医院财产、完善经济管理工作相关的法规、提高医院财务人员的整体素质三个方面研究了提高医院内部审计工作的具体措施。 关键词:内部审计;……

发表于:2017/11/28 9:52:01  点击数:122次 财政专项资金绩效审计探索

摘要:随着社会的不断发展,财政专项资金管理工作逐渐得到了人们的关注。传统的审计过程中存在着一些问题,主要表现为评估方式不合理、绩效审计目标不全面、出现虚假立项的现象等。针对以上情况,工作人员应该明确财政专项资金绩效审计的基本流程,建立多样……

发表于:2017/11/28 9:44:48  点击数:121次 会计审计诚信问题管理措施

摘要:会计审计是当前市场经济管理中的一项重要工作,会计审计工作开展的好坏直接影响着企事业单位的经济效益和社会效益。近年来,随着计算机技术和网络技术的飞速发展,商品交易模式发生了翻天覆地的变化,会计审计诚信也因此受到了社会各界的高度重视。通……

发表于:2017/11/28 9:43:01  点击数:114次 企业会计审计的有效对策

摘要:由于现代经济的快速发展,企业会计审计得到了人们的广泛关注。企业的收益高低与企业会计审计紧密相连,企业要想得到长远的发展,加强新时期企业会计审计是必不可少的部分,通过合理管理与应用企业财务,企业才能处于激烈竞争的市场中于不败地位。本文……

发表于:2017/11/20 16:11:56  点击数:145次 撰写审计报告的方法与技巧

“审计质量是审计工作的生命线”,而审计质量的高低重点体现在审计报告上。审计报告的质量高低决定了审计工作的成功与否以及审计成果的有效利用上。如何高质量地撰写审计报告显得格外重要。笔者认为撰写审计报告应采用以下方法与技巧。 一、统筹兼顾,坚持……

发表于:2017/11/14 8:36:42  点击数:171次 文献计量学踝足矫形器研究

摘要:文献计量学是指导科技工作者探析学科发展线索的重要方法。文章从中国知网(CNKI)检索国内踝足矫形器的期刊论文和硕博论文,对检索结果进行了基于年份、刊物、作者和机构、关键词等方面的统计,分析讨论了踝足矫形器在我国的发展现状及发展趋势,……

发表于:2017/11/3 11:03:15  点击数:253次 建筑施工工程造价审计的重要性

摘要:对于建筑工程造价,其和工程投资、收益密切相关,且在实际情况中,工程造价的审计工作不仅属于建筑施工的某一环节,而且还可以有效控制工程造价,因此,加强建筑施工中的工程造价审计,可为建筑企业获取更多经济效益。对此,本文首先对工程造价审计内……

发表于:2017/11/3 10:59:52  点击数:228次 基层审计违规问题分析

一、违规问题表现形式 (一)会计基础工作相对薄弱。未按规定设立会计账簿。部分镇政府(街道办)除统一设置预算、经费账簿外,还在其不具有独立法人资格内设的计生办、民政办、企业办等机构单独建账核算;个别镇政府建立两套账,由书记、镇长分头负责;个……

发表于:2017/11/1 8:55:51  点击数:229次 事中事后外汇管理审计途径

【摘要】近几年,随着外汇管理改革不断推进,外汇管理理念和方式发生了新变化。外汇管理审计如何主动跟进适应新形势是当前面临的重要课题。本文从不同视角分析研究事中事后审计的必要性和方法构想,针对审计工作中存在的问题,提出相应对策建议。 【关键词……

发表于:2017/11/1 8:53:15  点击数:240次 关联方交易审计风险的影响因素

摘要:与关联方交易相关的审计风险属于应当特别考虑的审计风险,历年来备受业界关注。本研究的目的是发现关联方交易审计风险受到哪些关键因素影响,通过实证研究发现关键因素对审计风险的影响作用。以此提出假设并进行实证研究,结果表明:关联方间销售商品……

发表于:2017/11/1 8:52:55  点击数:257次 工程审计重点与风险控制探讨

摘要:工程审计属于繁琐和细致型工作,并在审计人员基本素质、专业能力方面提出了较高要求。然而,在实际审计工作中,由于审计人员的专业性限制等原因,导致工程出现的问题无法得到及时解决,最终造成工程投资效益的下降。本文对工程审计的重点及审计风险进……

发表于:2017/11/1 8:47:08  点击数:55次 国有土地使用权出让收支审计的法律对策

摘要:本文针对我国国有土地使用权出让收支审计的困境进行了分析和讨论,并从法律的视角给出了相应的对策。 关键词:国有土地;出让金收支;审计困境;法律对策 自2007年之后,我国国有土地出让金被纳入到了地方财政预算,并为此设立专有账户,由省、……

发表于:2017/11/1 8:45:20  点击数:230次 直属工会审计情况调研报告

按照南京市总工会经审会年初工作计划,市总工会审计处于2016年3月至11月开展了对市总直属工会的审计工作,全年共完成审计项目18个,审计资金7.23亿元,提出审计意见57条,已基本落实整改,挽回(避免)损失4500万元,提高了市总直属工会……

发表于:2017/11/1 8:43:07  点击数:206次 经济责任审计风险与防范措施

摘要:在政府审计工作中,进行经济责任审计是一项重要的工作。在我国反腐倡廉工作逐步深化的背景下,尽量降低经济责任审计中存在的风险,已经成了社会各界所关注的重点问题。本文从经济责任审计的作用入手,分析了经济责任审计工作中存在的各方面风险及风险……

发表于:2017/11/1 8:40:43  点击数:122次 会计师事务所审计风险解决措施

摘要:社会经济的快速发展,我国的审计环境也在不断变化,社会审计的作用也在不断提高,审计风险问题成为会计师事务所以及注册会计师不可回避的重要问题。审计工作必然存在一定的审计风险,审计风险为零的概率几乎不存在,合理的应对措施是规避审计风险的重……

发表于:2017/11/1 8:37:40  点击数:203次 地质勘探单位内部审计新途径

摘要:地质勘探工作的有序开展对国家能源补给产生了积极影响,在经济体制改革背景下,地质勘探单位的内部审计出现了一些问题。由于地质勘探单位部门特殊,对内部审计工作提出了更高的要求。本文提出完善地质勘探单位内部审计规章制度和提升地质勘探单位内部……

发表于:2017/11/1 8:35:36  点击数:236次 公司内部审计问题及对策

摘要:内部审计的强化,是企业在市场经济条件下完善治理结构、加强内部控制的重要措施。本文主要对我国企业公司内部审计中存在的问题和相关解决对策进行了探究。 关键词:公司内部审计;审计职能;审计机构 一、引言 公司内部审计是组织内部的一种独立、……

发表于:2017/10/31 15:03:11  点击数:250次 审计整改常见问题及应对措施

一、引言 强化审计问题整改,既是审计成果运用的根本途径,也是依法治企的必然要求,是确保审计监督到位的关键所在,从当前审计整改的总体形势来说,审计检查发现问题的整改情况不容乐观,审计整改工作有待进一步强化。 二、审计问题整改的背景 1.整改……

发表于:2017/10/31 14:57:03  点击数:226次 社保基金绩效审计问题及解决对策

【摘要】在2016年9月发布的2015年审计署绩效报告中指出在接下来的审计工作计划中要把保障百姓的基本民生作为审计工作的重点,重点关注低收入群体的社会救助是否真正地得到了改善。社保基金审计主要针对对于社保基金的筹集、支出、运营等相关环节,……

发表于:2017/10/31 14:56:34  点击数:205次 如何做好医院审计工作

摘要:当今社会发展迅速,各行业的内部体系都日趋完善,人们将目光也投入到医疗体系当中,所以医院有必要进行适当的医疗改革,以此来满足当代人们的需求。审计工作是医院管理体系中的重要组成部分,所以对审计工作的要求也越来越高。现阶段的医院审计工作还……

发表于:2017/10/31 14:51:59  点击数:215次 上市公司内部审计现状及改进措施

[摘要]现今我国上市公司各种违规和舞弊行为常常出现,这主要是因为缺乏对上市公司的内部审计的力度,存在很多与内部审计有关的问题。最早对上市公司的内部审计是通过行政手段实施并建立起来的,主要由行政事业单位进行实施,在企业的实施中还存在法律上的……

发表于:2017/10/31 14:49:35  点击数:74次 事业单位内部审计工作优化对策

摘要:本文就大数据时代下,事业单位内部审计工作的特点进行了分析,阐述了内部审计工作中存在的问题,并提出了改进建议,以期促进事业单位健康发展。 关键词:大数据时代;事业单位;内部审计工作;优化对策 随着互联网技术的发展,大数据对各个行业的发……

发表于:2017/10/31 14:49:14  点击数:42次 内部审计的有效性及持续改进

摘要:内部审计工作是企业内部管理工作的一个重要的组成部分,同时也是企业内控工作开展效果的重要决定因素。企业本身应该构建一套科学有效地内部审计制度,切实地提升内部审计工作的开展效果,这样才能进一步地保障企业各项业务的正常、顺利开展,确保企业……

发表于:2017/10/30 9:39:58  点击数:193次 校企协同在审计课程开发的应用

摘要:审计课程是高校财务管理中的一门重点课程,传统的教学方法很难满足审计教学人才培养的理念,因此,高校融入了校企协同的模式,力求做到企业、学校、学生三方共赢。基于此,首先介绍了审计教学存在的问题,接着分析了校企协同模式的意义,最后探讨了校……

发表于:2017/10/30 9:37:43  点击数:213次 事业单位如何开展经济责任审计

摘要:事业单位经济责任审计,通过对领导干部履行经济责任情况进行审计,为干部考核和任免提供依据,为事业单位的健康发展提供保障。本文以事业单位经济责任审计的意义和特点为基。跃迷鹑紊蠹频闹饕谌萁辛颂教。 关键词:事业单位;经济责任审计……

发表于:2017/10/30 9:37:23  点击数:212次 事业单位财务审计问题与对策

摘要:事业单位财务审计工作实际上比较混乱,由于工作人员自身素质以及部门监管工作不够产生较大影响。在本文中,基于事业单位财务审计的特殊性,分析其存在的问题,并给出合理的改进对策,以保证事业单位财务审计工作作用的充分发挥。 关键词:事业单位;……

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